〖课程目录〗:
第3010讲 2015年综合题.mp4
第3009讲 2013年综合题.mp4
第3008讲 2014年综合题.mp4
第3007讲 2016年综合题.mp4
第3006讲 2017年综合题.mp4
第3005讲 2018年综合题.mp4
第3004讲 2019年综合题.mp4
第3003讲 2020年综合题.mp4
第3002讲 2021年综合题.mp4
第3001讲 综合题命题形式及解题技巧.mp4
第2902讲 对财务报表审计实施的质量管理及经典例题.mp4
第2902讲 对财务报表审计实施的质量管理及经典例题.mp4
第2803讲 职业道德经典例题(二).mp4
第2802讲 职业道德经典例题(一).mp4
第2801讲 职业道德.mp4
第2702讲 对集团财务报表审计的特殊考虑相关经典例题.mp4
第2701讲 对集团财务报表审计的特殊考虑.mp4
第2604讲 审计报告经典例题(二).mp4
第2603讲 审计报告经典例题(一).mp4
第2602讲 比较信息对审计报告的影响、注册会计师对其他信息的责任.mp4
第2601讲 关键审计事项、非无保留意见审计报告、强调事项段和其他事项段.mp4
第2502讲 与其他特殊项目的审计相关的经典例题.mp4
第2501讲 其他特殊项目的审计.mp4
第2403讲 供产销、货币资金循环审计(除函证、存货监盘和计价测试)相关题目.mp4
第2402讲 应付账款、货币资金的实质性程序.mp4
第2401讲 营业收入的实质性程序.mp4
第2302讲 存货计价测试.mp4
第2301讲 存货监盘.mp4
第2202讲 函证的实施与评价.mp4
第2201讲 函证决策、函证的内容、询证函的设计.mp4
第2102讲 审计抽样简答题.mp4
第2101讲 审计抽样在控制测试、细节测试中的应用.mp4
第2002讲 评价内控缺陷、完成内控审计工作及出具内控审计报告.mp4
第2001讲 内部控制审计的概念、自上而下的方法、测试内部控制的有效性.mp4
第1801讲 注册会计师利用他人的工作.mp4
第1701讲 审计沟通.mp4
第1502讲 期后事项审计、书面声明.mp4
第1501讲 完成审计工作概述.mp4
第1403讲 首次接受委托时对期初余额的审计.mp4
第1402讲 关联方审计、持续经营假设的审计.mp4
第1401讲 会计估计的审计.mp4
第1303讲 财务报表审计中对法律法规的考虑.mp4
第1302讲 应对舞弊风险.mp4
第1301讲 财务报表审计中与舞弊相关的责任与风险评估.mp4
第1201讲 总体应对措施、进一步审计程序、控制测试、实质性程序.mp4
第0702讲 识别和评估重大错报风险.mp4
第0701讲 了解被审计单位的内部控制.mp4
第0603讲 评价审计过程中识别出的错报.mp4
第0602讲 审计重要性运用的环节、重要性水平的确定.mp4
第0601讲 初步业务活动、总体审计策略与具体审计计划.mp4
第0401讲 审计工作底稿、信息技术对审计的影响.mp4
第0301讲 审计抽样方法.mp4
第0201讲 审计证据与审计程序.mp4
第0104讲 审计风险.mp4
第0103讲 审计基本要求.mp4
第0102讲 审计要素.mp4
第0101讲 前言、审计的概念与保证程度.mp4
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